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西能集團組織開展內(nèi)部審計管理辦法、審計整改工作管理辦法及其相關(guān)案例宣貫

2025-04-27

本網(wǎng)訊  4月24日,西能集團組織開展集團公司內(nèi)部審計管理辦法、審計整改工作管理辦法及其相關(guān)案例宣貫,旨在進一步提升集團公司內(nèi)部審計在經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益,防范經(jīng)營風險中的職能作用。集團公司各職能部門、各權(quán)屬公司相關(guān)人員參加培訓(xùn)。


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審計部負責人周霞同志結(jié)合近期開展的內(nèi)部審計質(zhì)量調(diào)研檢查情況,深入剖析各權(quán)屬公司在實際開展內(nèi)部審計工作中存在的問題,并進行總結(jié)發(fā)言。審計部有關(guān)同志就內(nèi)部審計管理辦法、內(nèi)部審計整改工作管理辦法,針對在執(zhí)行過程中可能存在的疑問和制度有關(guān)要求,進行重要章節(jié)的解析宣講。

本次宣貫還邀請了立信中聯(lián)會計師事務(wù)所特殊普通合伙貴州分所負責人張印同志就審計案例進行宣貫,進一步加深參訓(xùn)人員對內(nèi)部審計的認識。

此次宣貫進一步強化了內(nèi)審管理、提升了監(jiān)督效果,為充分發(fā)揮內(nèi)部審計基礎(chǔ)防線作用、推動內(nèi)部審計工作實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展打下更加堅實的基礎(chǔ)。(通訊員:王津;編輯:蔣易宏;二審:路艷寧;三審:肖玲)